1. <p id="lhaxx"><strong id="lhaxx"><small id="lhaxx"></small></strong></p>

        <acronym id="lhaxx"><strong id="lhaxx"></strong></acronym>

          <td id="lhaxx"><strike id="lhaxx"></strike></td>
          1. <pre id="lhaxx"><del id="lhaxx"><xmp id="lhaxx"></xmp></del></pre><acronym id="lhaxx"><strong id="lhaxx"></strong></acronym>
            歡迎光臨四川省江安中學校
            收藏網站 設為首頁

            四川省二級示范性普通高中

            四川省江安中學校2023年部門預算公示

            作者: 來源:總務處 發布時間:2023-01-24 瀏覽數:10461次


             

            四川省江安中學校2023年

            部門預算公示

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)江安中學校職能簡介。

            實施高中初中學歷教育,促進基礎教育發展。

            四川省江安中學校矗立在南屏山麓、長江之濱,學校文脈源遠,原為“四川省省立第三中學”,距今已有一百余年高中辦學歷史。1953年更名為“四川省江安中學?!?,并沿用至今。學校先后獲得“四川省文明單位”“四川省衛生先進單位”“四川省課改樣本?!薄八拇ㄊ£柟怏w育示范?!钡葮s譽稱號。

            (二)江安中學校2023重點工作

            2023年,江安中學將繼續堅持黨的領導,全面貫徹落實黨的方針、政策,多舉措、全方位持續推進教育教學工作向好發展。一是全面貫徹落實“五育并舉”的教育理念,著力培養德、智、體、美、勞全面發展的人。二是繼續實施“走出去、請進來”的教師培養策略,著力打造一支高水平的教師隊伍。三是持續推動管理創新,不斷完善、優化學校管理體制。四是科學推進辦學基礎建設,持續改善辦學條件。五是著力打造和諧校園,營造良好育人環境。六是持續推進改擴建二期工程,解決學校發展瓶頸。七是抓實抓細教育教學常規,不斷提升學校辦學質量。 

            二、收支預算情況說明

            按照綜合預算的原則,江安中學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入(財政專戶管理資金收入);支出包括:教育支出、住房保障支出。江安中學校2023年收支總預算5556.46萬元,比2021年收支預算總數增加1066.71萬元,主要原因是教師工資福利,事業收入等增加。

            (一)收入預算情況

            江安中學校2023年收入預算總額為5556.46萬元;一般公共預撥款收入5256.46萬元,占95%,政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入(財政專戶管理資金收入)300萬元,占5%。

            (二)支出預算情況

            江安中學校2023年支出預算5256.46萬元,其中:基本支出4913.21萬元,占93%;項目支出343.25萬元,占7%。

            三、財政撥款收支預算情況說明

            安中學校2023年財政撥款收支總預算5256.46萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加966.71萬元,主要原因是教師績效工資、養老保險費、職業年金、住房公積金等增加。

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入5256.46萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:教育支出4058.6萬元;其中初中教育677.1萬,高中教育3381.5萬元;會保障和就業支出784.81萬元,其中:行政事業單位養老保險繳費支出523.21萬元,機關事業單位職業年金繳費261.6萬元;住房公積金支出413.1萬元。

            四、一般公共預算當年撥款情況說明

            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

            江安中學校2023年一般公共預算當年撥款5256.46萬元,比2022年預算數增加966.71萬元,主要原因是教師績效工資、養老保險、職業年金、繳住房公積金等增加。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況

            江安中學校2023年一般公共預算拔款支出5256.46萬元。教育支出4058.6萬元,占總支出77%;其中:初中教育677.1萬元,占總支出13%;高中教育3381.51萬元,占總支出64%;會保障和就業支出784.81萬元,占總支出15%;住房保障413萬元,占總支出8%。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

            1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):2023年預算數為677.1萬元,主要用于:人員經費和公用經費。

            2.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2023年預算數為3381.51萬元,主要用于:人員經費和公用經費。

            3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政事業單位養老保險繳費支出(項)2023年預算數為523.21萬元,主要用于:職工養老保險;機關事業單位職業年金(項)2023年預算數為261.6萬元;主要用于:職工職業年金繳費。

            4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2023年預算數為413萬元,主要用于:繳納住房公積金支出。

            五、一般公共預算基本支出情況說明

            江安中學校2023年一般公共預算基本支出4913.20萬元,其中:

            人員經費4758.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等。

            公用經費153.12萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修()費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務等支出。

            對個人和家庭的補助1.26萬元,主要包括生活補助、退休費補助、獎勵金等支出。

            六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

            江安中學校2023“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

            (一)公務接待費較2022年預算下降0%。

            2022年公務接待費計劃2萬元。

            (二)公務用車購置及運行維護費較2023年預算0元

            單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

            2023年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛.

            2023年安排公務用車運行維護費0萬元.

            七、政府性基金預算支出情況說明

            江安中學校2023年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

            八、國有資本經營預算支出情況說明

            江安中學校2023年國有資本經營預算支出0萬元.

            九、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            2023年江安中學校機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

            江安中學校為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

            二)政府采購情況

            2023年,江安中學校安排政府采購預算0萬元,主要用于采購臺式計算機、空調、打印機等。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2022年底,江安中學校共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

            2023年單位預算安排車輛購置經費0萬元。其中,財政撥款預算安排0萬元,非財政撥款安排0萬元。購置省部級領導干部用車0輛/定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元,購置0大型設備0臺(套)。

            2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            (四)績效目標設置情況

            績效目標是預算編制的前提和基礎,2023年江安中學校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

            十、名詞解釋

            1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
                   2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
                  3.教育支出(類)普通教育(款)初教育(項):反映各部門舉辦的初級中學教育支出。政府個部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

            4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府個部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

            5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

            6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資何津貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

            7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                   8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                  9. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            1. 部門收支總表

            2. 部門收入總表

            3. 部門支出總表

            4. 財政撥款收支預算總表

            5. 財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

            6. 一般公共預算支出預算表

            7.一般公共預算基本支出預算表

            8. 一般公共預算項目支出預算表

            9. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

            10. 政府性基金支出預算表

            11 . 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

            12. 國有資本經營預算支出預算表

            附件:

            部門預算公開報表(部門公開).xlsx

            部門預算績效報表.xlsx



            ? 国产福利永久不卡在线观看,日韩熟女久久久久久,一区二区久久综合网,无码国产精品久久一区免费,欧美日韩国产码高清综合人成